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          公司內(nèi)刊

          玉誠環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)(內(nèi)部審核程序)

          作者: 玉誠環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)化辦公室 來源: 玉誠環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)化辦公室 時間:2018年02月23日 瀏覽次數(shù): 字體:[]

          文件

          內(nèi)部審核程序

          體系編號

          G04-14

          標(biāo)準(zhǔn)編號

           

          編制人

          沈玲

          部門負(fù)責(zé)人審核

          文蕾

          人事部門審核                           

          黃智明

          分管領(lǐng)導(dǎo)審核

          鄒修陽

          1      目的

          驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合GB/T19001ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)要求,是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。

          2      適用范圍

          適用于對本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的各級單位和部門的內(nèi)部審核。

          3      職責(zé)

          3.1    管理者代表

          3.1.1  批準(zhǔn)組織編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃。

          3.1.2  批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核報告。

          3.1.3  全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核工作。

          3.1.4  選擇審核組長及內(nèi)部質(zhì)量審核員并審核年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃。

          3.2   綜合處

          3.2.1  編寫《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

          3.2.2  組織、協(xié)調(diào)內(nèi)部質(zhì)量審核活動的開展。

          3.3    各相關(guān)部門積極配合內(nèi)部質(zhì)量審核工作,準(zhǔn)備相關(guān)資料,迎接內(nèi)部質(zhì)量審核。

          4   工作程序

          4.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃

          4.1.1   根據(jù)擬審核的活動、區(qū)域的狀況和重要程度及以往審核的結(jié)果,由行政管理處負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)策劃全年審核方案,編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃,確定審核的范圍、頻次和方法,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。每年至少進(jìn)行一次內(nèi)審,并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系除標(biāo)準(zhǔn)要求中7.3條以外的所有要素,另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織內(nèi)部質(zhì)量審核:

          a   組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化。

          b   出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴。

          c   法律、法規(guī)及其它外部要求的變更。

          d   在接受第二、第三方審核之前。

          e   在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。

          4.1.2  年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃內(nèi)容

          4.1.2.1審核目的、范圍、依據(jù)和方法。

          4.1.2.2受審核部門和審核時間。

          4.1.3  根據(jù)需要可以審核質(zhì)量管理體系覆蓋的除標(biāo)準(zhǔn)要求7.3條以外的要求和部門,也可以專門針對某幾項(xiàng)要素或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核,但全年的內(nèi)部審核必須覆蓋質(zhì)量管理體系除標(biāo)準(zhǔn)要求7.3條以外全部要素。

          4.2    審核前的準(zhǔn)備

          4.2.1  管理者代表任命內(nèi)部質(zhì)量審核組長,內(nèi)部質(zhì)量審核員應(yīng)與受審核部門無直接責(zé)任關(guān)系且經(jīng)質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格后方能擔(dān)任。

          4.2.2  由內(nèi)部質(zhì)量審核組長編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》,交管理者代表批準(zhǔn)。其內(nèi)容主要包括:

          4.2.2.1審核目的、范圍、依據(jù)。

          4.2.2.2審核組成員、審核時間、地點(diǎn)。

          4.2.2.3受審部門及審核要點(diǎn)。

          4.2.2.4審核報告分發(fā)范圍、日期。

          4.2.3  內(nèi)部質(zhì)量審核組長組織編寫《審核檢查表》,內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目及要點(diǎn)、審核范圍,確保無遺漏情況下審核方能順利進(jìn)行。

          4.2.4  內(nèi)部質(zhì)量審核組長于內(nèi)部質(zhì)量審核前一周通知受審核部門,受審核部門對內(nèi)部質(zhì)量審核時間如有異議,應(yīng)在內(nèi)部質(zhì)量審核前三天通知內(nèi)部質(zhì)量審核組長。

          4.2.5  在內(nèi)部質(zhì)量審核員的安排中,盡量做到各相關(guān)專業(yè)交叉進(jìn)行,體現(xiàn)公平性。

          4.3    內(nèi)部質(zhì)量審核的實(shí)施

          4.3.1  首次會議

          4.3.1.1參加會議人員:公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)部質(zhì)量審核組成員及各單位、各職能部門負(fù)責(zé)人,與會者須簽到,并由行政管理處保留會議記錄。由審核組長主持會議。

          4.3.1.2會議內(nèi)容:由組長介紹內(nèi)部質(zhì)量審核目的、范圍、依據(jù)、方式、內(nèi)部質(zhì)量審核員和內(nèi)部質(zhì)量審核日程安排及其它有關(guān)事項(xiàng)。

          4.3.2  現(xiàn)場審核

          4.3.2.1內(nèi)部質(zhì)量審組根據(jù)《審核檢查表》對受審核部門質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核,將質(zhì)量管理體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。

          4.3.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核組長需每日召開內(nèi)部質(zhì)量審核小組會議,全面

          了解該日內(nèi)部質(zhì)量審核情況,對《不合格報告》進(jìn)行核實(shí)。

          4.3.3  審核報告

          4.3.3.1現(xiàn)場審核后,審核組長召開審核組會議,綜合分析檢查結(jié)果,依據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求,必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求,確認(rèn)不合格項(xiàng),并發(fā)出《不合格報告》給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。審核報告內(nèi)容包括:

          a   審核目的、范圍、依據(jù)。

          b   審核組成員、受審核方代表的名單。

          c   現(xiàn)場審核情況綜述。

          d   不合格項(xiàng)分布情況、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度說明。

          e   存在的主要問題分析。

          f   對本公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的方向。

          4.3.4  末次會議

          4.3.4.1參加人員:公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)部質(zhì)量審核組成員及各職能部門領(lǐng)導(dǎo),與會者簽到,并由行政管理處保留會議記錄,審核組長主持會議。

          4.3.4.2會議內(nèi)容:內(nèi)部質(zhì)量審核組長重申審核目的、范圍、依據(jù),

          宣讀《不符合報告》、《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》,提出完成糾正措施的要求及日期,最后由管理者代表總結(jié)。

          4.3.5  存在不合格項(xiàng)的責(zé)任部門,制定糾正措施計(jì)劃經(jīng)內(nèi)部質(zhì)量審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正,內(nèi)部質(zhì)量審核員對實(shí)施效果跟綜檢查驗(yàn)證。

          4.3.6 綜合處將《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》發(fā)放到各相關(guān)部門,同時將本次內(nèi)部質(zhì)量審核的有關(guān)結(jié)果提交管理評審。

          5 相關(guān)文件

          《糾正和預(yù)防措施控制程序》

          質(zhì)量記錄

          6.1《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》

          6.2《審核實(shí)施計(jì)劃》

          6.3《審核檢查表》

          6.4《不符合項(xiàng)報告》

          6.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》

          6.6《會議簽到表》

           

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