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      公司內(nèi)刊

      玉誠環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)(不合格品控制程序)

      作者: 玉誠環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)化辦公室 來源: 玉誠環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)化辦公室 時間:2018年02月23日 瀏覽次數(shù): 字體:[]

      文件

      不合格品控制程序

      體系編號

      G04-15

      標(biāo)準(zhǔn)編號

       

      編制人

      沈玲

      部門負(fù)責(zé)人審核

      文蕾

      人事部門審核                           

      黃智明

      分管領(lǐng)導(dǎo)審核

      鄒修陽

      1.目的

      確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制,以防誤用或交付不合格品。

      2.適用范圍

      適用于公司各部門對不合格品的控制。

      3.定義

      3.1嚴(yán)重不合格: 凡不符合下列情況之一者均列入嚴(yán)重不合格范疇。

      3.1.1未按文件要求執(zhí)行,導(dǎo)致直接經(jīng)濟損失超過1000元人民幣。

      3.1.2未按文件要求執(zhí)行,導(dǎo)致返工或重新提供服務(wù)時間超過24小時。

      3.1.3按文件要求執(zhí)行,導(dǎo)致直接經(jīng)濟損失超過1500元人民幣。

      3.1.4不合格導(dǎo)致顧客投訴(指業(yè)戶或?。ㄓ茫魧ξ飿I(yè)管理單位在管理服務(wù)、收費、經(jīng)費管理、維修養(yǎng)護(hù)等方面失職、違紀(jì)、違法等行為的投訴,并經(jīng)市、區(qū)位宅局查實登記的投訴)。

      3.1.5不合格導(dǎo)致產(chǎn)生社會影響或影響公司聲譽。

      3.1.6不合格導(dǎo)致媒體披露。

      3.2一般不合格:

      3.2.1未按文件要求執(zhí)行,導(dǎo)致直接經(jīng)濟損失在500元至1000元(含1000元)人民幣。

      3.2.2未按文件要求執(zhí)行,導(dǎo)致返工或重新提供服務(wù)時間1224(含24)小時。

      3.2.3按文件要求執(zhí)行,但由于實施不夠認(rèn)真或某些偶發(fā)原因而導(dǎo)致直接經(jīng)濟損失10001500(含1500)元人民幣。

      3.2.4按文件要求執(zhí)行,但由于實施不夠認(rèn)真或某些偶發(fā)原因而導(dǎo)致返工或重新提供服務(wù)時間超過24小時。

      3.2.5  除4.3.4外由于物業(yè)公司或管理處原因造成,并經(jīng)查實屬有效的顧客投訴。

      4.職責(zé)

      4.1總經(jīng)理或授權(quán)人負(fù)責(zé)組織對嚴(yán)重不合格進(jìn)行評審并擬定處置方案(措施),拓展處負(fù)責(zé)對本程序的修改和解釋,并主持處理重大服務(wù)和物資的不合格。

      4.2部門負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人負(fù)責(zé)組織對不合格進(jìn)行評審并擬定處置方案(措施)。

      5.程序

      5.1 不合格品的識別

      5.1.1未滿足與物業(yè)管理有關(guān)的法律法規(guī)要求。

      5.1.2未滿足顧客的要求、期望。

      5.1.3未滿足產(chǎn)品要求(如技術(shù)規(guī)范、服務(wù)規(guī)范)。

      5.1.4未滿足質(zhì)量體系的要求。

      5.1.5未滿足習(xí)慣上隱含的需求(通常指公認(rèn)并可接受的,不用文件說明的要求)。

      5.2不合格品的控制

      5.2.1不合格品的標(biāo)識

      當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時,應(yīng)對不合格品進(jìn)行標(biāo)識,并予以記錄,對于不合格物品必要時進(jìn)行隔離,防止與合格物品混淆。

      5.2.2不合格物品的評審與處置

      5.2.2.1采購物品經(jīng)檢驗或試驗后確定為不合格的,按《采購控制程序》執(zhí)行。

      5.2.2.2對庫房檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物品,由相關(guān)部門組織有關(guān)人員進(jìn)行評審、提出處置方案,倉管員根據(jù)處置方案處理不合格物品。

      5.2.2.3維修、安裝人員在維修、安裝過程中發(fā)現(xiàn)不合格物品,應(yīng)退回倉庫更換合格物品。

      5.2.3不合格服務(wù)的記錄、評審和處置

      5.2.3.1不合格服務(wù)的記錄

      5.2.3.1.1管理處日常檢查發(fā)現(xiàn)的不合格服務(wù)應(yīng)記錄于巡視檢查記錄表,對于一般不合格、嚴(yán)重不合格還應(yīng)分別開具《整改通知單》和《糾正與預(yù)防措施》交責(zé)任人分析原因,管理處有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)跟進(jìn)不合格服務(wù)的整改情況。

      5.2.3.1.2公司職能部門在日常檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格服務(wù),由檢查人開具《整改通知單》交責(zé)任部門整改,檢查人應(yīng)跟進(jìn)整改情況。

      5.2.3.2對于嚴(yán)重不合格服務(wù),應(yīng)上報公司總經(jīng)理,由拓展處組織有關(guān)職能部門人員進(jìn)行評審,提出處置方案和糾正措施經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

      5.2.3.3對于一般不合格服務(wù),應(yīng)上報拓展處,由其組織有關(guān)職能部門人員進(jìn)行評審,提出處置方案和糾正措施。

      5.2.3.4當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)所提供的服務(wù)不合格時,有關(guān)評審人(見5.2.3.2-5.2.3.3)應(yīng)針對不合格造成的后果、影響進(jìn)行評審。當(dāng)相關(guān)合同或法規(guī)有明確要求時,評審人應(yīng)將評審結(jié)果及處置方案向顧客或有關(guān)執(zhí)法機構(gòu)、政府部門通報。

      5.2.3.5對于維修、安裝服務(wù)中出現(xiàn)的不合格品可采取以下處置措施:

      5.2.3.5.1重新維修、安裝。

      5.2.3.5.2讓步接收。

      5.2.3.5.3報廢。

      5.2.3.6對于不合格服務(wù)可采取以下處置措施:

      5.2.3.6.1 向顧客解釋,以取得顧客的諒解。

      5.2.3.6.2一次性減少服務(wù)收費,以補償不合格服務(wù)對顧客造成的損失。

      5.2.3.6.3重新提供服務(wù)。

      5.2.4對于重新維修、安裝的產(chǎn)品應(yīng)對其重新驗證,補救的結(jié)果也須重新檢查認(rèn)可,以證實符合要求。

      5.2.5當(dāng)讓步使用、放行或接收不合格品時應(yīng)得到部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),當(dāng)相關(guān)合同或法規(guī)有明確要求時,應(yīng)向顧客或有關(guān)執(zhí)法機構(gòu)、政府部門通報。

       

      6 相關(guān)文件

      6.1《采購控制程序》

      6.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》

      7質(zhì)量記錄

      7.1 《不合格品評審處置報告》

      7.2《整改通知單》

      7.3《糾正和預(yù)防措施處理單》

       

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